Вопрос 34. Параметры учета МПЗ, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются

Содержание
  1. Настройка параметров учета в 1С 8.3 Бухгалтерия
  2. Настройка плана счетов в 1С
  3. Настройки зарплаты
  4. Общие настройки
  5. 1С Бухгалтерия настройка параметров учета
  6. Вкладка «Банк и касса»
  7. Вкладка «Расчеты»
  8. Вкладка «Запасы»
  9. Вкладка «Торговля»
  10. Вкладка «Производство»
  11. Вкладка «Зарплата и кадры»
  12. Рекомендуем ознакомиться с разделами
  13. Вопрос 33. Параметры учета, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются
  14. Вопрос 34. Параметры учета мпз, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются
  15. Вопрос 35. Если в настройке отчета “Оборотно – сальдовая ведомость по счету” установить детализацию счета только по одному из трех субконто, установленных для этого счета, то
  16. Вопрос 36. Если в настройке отчета “Оборотно – сальдовая ведомость” установить для некоторого счета детализацию только по одному из трех субконто, установленных для этого счета, то
  17. Настройка параметров учета в 1С: Бухгалтерии предприятия 8
  18. Г. Настройка параметров аналитического учета МПЗ

Настройка параметров учета в 1С 8.3 Бухгалтерия

Вопрос 34. Параметры учета МПЗ, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются

Параметры учета – это настройки информационной базы 1С Бухгалтерия 8.3, которые определяют порядок ведения учета. В релизе «1С:Бухгалтерия 8.3» 3.0.43.162 и в более поздних релизах основная часть параметров учета  настраивается через специальные формы «Настройка плана счетов» и «Настройки зарплаты», доступные из соответствующих разделов.

Кроме того, есть объединенная форма параметров учета, которая открывается через «Администрирование» – Настройки программы – Параметры учета. В ней также настраиваются печать артикулов и сроки оплаты от покупателей и оплаты поставщикам.

Настройка плана счетов в 1С

(также доступна через раздел «Главное» – План счетов – Настройка плана счетов). Включает или отключает использование субконто, т.е. аналитических разрезов учета на бухгалтерских счетах. Названия ссылок говорят о текущих настройках, для изменения необходимо нажать ссылку. Здесь можно выбрать следующие параметры.

Учет сумм НДС по приобретенным ценностям

По умолчанию указаны способы учета НДС – по полученным счетам-фактурам и по контрагентам. Эти параметры являются предопределенными, их нельзя отключить. Кроме того, можно включить «По способам учета». Настройка управляет субконто бухгалтерского счета 19.

Учет запасов

По умолчанию указан предопределенный параметр «По номенклатуре», его нельзя отключить. В случае необходимости включают учет по партиям и учет по складам. Для складского учета нужно выбрать способ – по количеству и сумме или же только по количеству. Исходя из этих настроек субконто «Партии» и «Склады» могут быть установлены на счетах учета ТМЦ.

Учет товаров в рознице

Кроме предопределенного параметра «По складам», доступно включение учета по ставкам НДС и по номенклатуре (обороты). Настройка управляет субконто на счетах 42.02 и 41.12.

Учет движения денежных средств

Установлен предопределенный способ учета – «По расчетным счетам». Есть возможность включить учет по статьям движения ДС. При этом на «денежных» счетах (50, 51, 52, 55, 57) появится новое субконто «Статьи движения денежных средств».

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Учет расчетов с персоналом

Нужно выбрать требуемый способ учета — сводно или по каждому работнику. Эта настройка управляет субконто на счетах 70, 76.04, 97.01.

Учет затрат

Доступен выбор способа учета затрат – по подразделениям или по всей организации. При этом настраиваются субконто на счетах бухучета 20, 23, 25, 26.

Настройки зарплаты

(также доступны в разделе «Зарплата и кадры» – Справочники и настройки – Настройки зарплаты). Здесь настраиваются следующие параметры.

Общие настройки

Необходимо выбрать, в какой программе организация учитывает кадры и зарплатные расчеты – в этой или во внешней.

По ссылке «Порядок учета зарплаты» открывается форма «Настройки учета зарплаты»:

В этой форме указывают следующее:

  • на вкладке «Зарплата» – выбирается способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете; число выплаты зарплаты; способ бухучета списанных сумм по депонентам; данные для пилотного проекта ФСС;
  • на вкладке «Налоги и взносы с ФОТ» – указывают вид тарифа взносов на обязательное страхование (установлен по умолчанию, в случае «особого» тарифа выбирается нужный); параметры при начислении дополнительных взносов; размер ставки взносов на страхование от НС и ПЗ; способ применения стандартных вычетов пол НДФЛ;
  • на вкладке «Резервы отпусков» – отметка о формировании резерва отпусков (при необходимости) и способ их отражения в учете;
  • на вкладке Территориальные условия – в случае применения указывают северную надбавку, районный коэффициент, данные о работе в особых условиях местностей.

Расчет зарплаты. При отсутствии организаций с численностью более 60 работников программа поддерживает учет отпусков, больничных листов, исполнительных документов, который включается с помощью соответствующего флага. Также здесь можно настроить автоматический пересчет документа «Начисление зарплаты» и перейти в справочники «Начисления» и «Удержания» для просмотра или заполнения.

Отражение в учете. Здесь доступны по ссылкам справочники «Способы учета зарплаты» и «Статьи затрат по страховым взносам» для настройки бухгалтерского учета зарплаты и страховых взносов с ФОТ.

Кадровый учет. Программа позволяет выбрать способы кадрового учета — полный (с формированием всех кадровых документов в программе) или упрощенный (без кадровых документов, печать приказов производится из формы сотрудника).

Классификаторы. Здесь доступны параметры начисления страховых взносов (виды доходов, тарифы, скидки, предельная величина базы) и виды доходов и вычетов по НДФЛ.

Сроки оплаты покупателями. Срок оплаты поставщикам. Установленные здесь сроки используются, если в договорах или документах не указаны другие сроки.

Печать артикулов. Форма служит для настройки печати форм документов.

Ставки для налога на прибыль в 1С 8.3 теперь можно указать в форме, доступной из раздела «Справочники» – Налоги – Налог на прибыль:

В более ранних релизах и версиях программы 1С 8.3 параметры учета настраиваются в форме, доступной из раздела «Главное» – Настройки – Параметры учета:

А так выглядела форма настройки:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник: https://programmist1s.ru/nastroyka-parametrov-ucheta-v-1s-8-3-buhgalteriya/

1С Бухгалтерия настройка параметров учета

Вопрос 34. Параметры учета МПЗ, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются

Перед началом использования программы 1С Бухгалтерия 8 необходимо настроить параметры учета. Данные параметры учета будут распространяться на все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, по которым будет вестись бухгалтерский учет в данной программе 1С Бухгалтерия 8.3.

Настройка параметров учета в 1С Бухгалтерии 8 производится в специальной форме, которая располагается в разделе «Главное» — «Параметры учета».

Вкладка «Банк и касса»

На вкладке «Банк и касса» можно выбрать, будем ли мы вести учет денежных средств по статьям движения денежных средств. При выборе этой опции в каждом денежном документе необходимо будет указывать статью движения денежных средств.

В последствии на основании этих данных мы сможем автоматически сформировать Форму 4 «Отчет о движении денежных средств». Нас данная функциональности не интересует. Мы такую форму формировать не планируем. Поэтому, чтобы облегчить учет и работу снимем данный флаг.

Программа 1С Бухгалтерия предупреждает о том, что изменение настройки может привести к потере данных. Соглашаемся с этим, так как на данный момент никаких учетных данных нашей программе еще нет.

Вкладка «Расчеты»

Переходим на вкладку «Расчеты». На данной кладке устанавливается количество дней срока оплаты покупателем и срока оплаты поставщикам, которые будут действовать в организации по умолчанию. Далее в каждом договоре можно дополнительно будет указать срок проведения расчетов по данному договору.

Еесли он не будет указан в договоре, то будут использоваться сроки, установленные в данной настройке параметров учета программы 1С Бухгалтерия 8. На основании данных сроков будут рассчитываться параметры просроченной задолженности и формироваться резервы по сомнительным долгам.

Установим для примера срок оплаты покупателей и срок оплаты поставщикам по 30 дней.

Вкладка «Запасы»

Перейдем на вкладку «Запасы». Здесь можно выбрать, будем ли мы вести учет ТМЦ по партиям (документам поступления), по местам хранения, также можем установить флаг «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета» на складе, настраивается выводить или нет в печатных формах документов поля «Артикул» либо «Код».

Установим флаги «Учет по партиям (документам поступления)», «Учет по складам».

Когда включен учет по складам, мы можем определить, будем учитывать на складах товары только по количеству или будем вести учет и по количеству и по сумме. Мы выбираем учет по количеству и по сумме.

Разрешать списание товарно-материальных ценностей без наличия их на складе мы не будем. Выводить дополнительные реквизиты в печатные формы документов (Артикул либо Код) мы также не будем.

Вкладка «Торговля»

На вкладке «Торговля» можно указать, как будет вестись учет товаров в рознице. Требуется или нет загружать данные из конфигурация 1С Торговля и склад 7.7. Мы никакие флаги здесь не будем устанавливать.

Вкладка «Производство»

На вкладке «Производство» установим единственный флаг «Ведется учет по затрат по подразделениям».

Такие настройки параметров учета 1С Бухгалтерия можно записать и закрыть.

Вкладка «Зарплата и кадры»

Стоит отметить, что в программе 1С Бухгалтерия 8 есть возможность вести кадровый учет и рассчитывать упрощенную заработную плату при условии, что количество сотрудников компании не более 60 человек.

Но просмотрев все вкладки настройки функциональности и параметров учета 1С Бухгалтерии, мы нигде не увидели такую опцию, которая позволит нам включить функциональность расчета заработной платы. В Панели разделов в левой части окна также мы не видим команду перейти в раздел заработной платы.

Такая возможность появится после того, как мы заведем нашу первую компанию, по которой мы будем вести учет.

Можно перейти в раздел «Главное» справочник «Организации» либо на начальной странице воспользоваться командой «Заполнить реквизиты».

Укажем, что у нас будет «Юридическое лицо». На следующем шаге согласимся с тем, что система налогообложения будет общая и создадим первую компанию. Сейчас все реквизиты заполнять не будем. Это будет тема отдельного нашего видео урока.  Заполним только сокращенное наименование. Запишем и закроем нашу организацию.

Как только в программе 1С Бухгалтерия будет создана первая организация на панели разделов появится вкладка «Зарплата и кадры», где мы видим все наши справочники и документы, связанные с кадровым учетом и начислением заработной платы.

Давай еще раз вернемся в раздел «Функциональность» и посмотрим, что здесь у нас ничего не добавилось.

Перейдем в разные «Параметры учета». Теперь у нас здесь появилась вкладка «Зарплата и кадры».

На вкладке «Зарплата и кадры» можно выбрать, как будет вестись учет заработной платы. В частности можно вести расчет в этой программе, как у нас сейчас установлено. Либо выбрать возможность ведения расчета заработной платы в специализированной программе с последующим переносом в программу 1С Бухгалтерия 8.3 полученных учетных данных.

Далее мы выбираем, что учет заработной платы будет вестись в этой программе. Учет будет вестись по каждому сотруднику. Установим флаг, что мы будем вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов. Установим флаг «Автоматически пересчитывать документы начисление заработной платы при редактировании».  Выберем опцию «Полный кадровый учет».

Сохраним нашу настройку параметров учета 1С Бухгалтерия.

Только что настроенные параметры учета будут распространяться на все организации, по которым мы будем вести учет в данной программе 1С Бухгалтерия 8.

Рекомендуем ознакомиться с разделами

Подготовка регламентированной отчетности 
Кадровый учет. Расчет заработной платы, налогов и взносов с ЗП 
Как в 1С Бухгалтерия 8.3 создать пользователя с правами «Администратор» 
Настройка функциональности в программе 1С Бухгалтерия 8.3 
О курсе… Чему посвящен самоучитель 1С:бухгалтерии и как с ним работать. 

Источник: https://www.1sbuhgalteria.ru/publ/1s_bukhgalterija_nastrojka_parametrov_ucheta/1-1-0-21

Вопрос 33. Параметры учета, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются

Вопрос 34. Параметры учета МПЗ, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются

1. На одну выбраннуюпользователем организацию

2. На одну илинесколько выбранных пользователеморганизаций

3. На одну организацию,указанную пользователем в качествеголовной

4. На организацию,указанную пользователем в качествеголовной и на все подчиненные ейорганизации

5.На все организации, входящие в составпредприятия

Вопрос 34. Параметры учета мпз, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются

1. Только набухгалтерский учет

2. Только на налоговыйучет

3.Одновременно на бухгалтерский и налоговыйучет

4. На бухгалтерскийили налоговый учет по выбору пользователя

5. На оперативныйучет

Вопрос 35. Если в настройке отчета “Оборотно – сальдовая ведомость по счету” установить детализацию счета только по одному из трех субконто, установленных для этого счета, то

1. Возможна установкаотбора по значениям только этого субконто

2. Возможна установкаотбора по значениям всех трех субконто

3. Возможна установкаотбора по значениям этого субконто иего реквизитов, а так же по значениямдвух других двух субконто

4.Возможна установка отбора по значениямвсех трёх субконто и их реквизитов

5. Установка отборапо значениям этого и других субконтоневозможна

Вопрос 36. Если в настройке отчета “Оборотно – сальдовая ведомость” установить для некоторого счета детализацию только по одному из трех субконто, установленных для этого счета, то

1. Возможна установкаотбора по значениям только этого субконто

2. Возможна установкаотбора по значениям всех трех субконто

3. Возможна установкаотбора по значениям этого субконто иего реквизитов, а также по значениямдвух других двух субконто

4. Возможна установкаотбора по значениям всех трех субконтои их реквизитов

5.Установка отбора по значениям этого идругих субконто невозможна

Вопрос37. В типовой конфигурации убыток текущегогода, переносимый на будущее, отражаетсяв налоговом учете проводкой в д-т счета97.11

1.При помощи ручной операции

2. При помощиобработки “Закрытие месяца” за декабрь

3. При помощиобработки “Закрытие месяца” за январь

4. При помощиобработки “Закрытия месяца” за любоймесяц

5. При помощидокумента “Корректировка долга”

Вопрос 38. В типовойконфигурации включение флага “Ручнаякорректировка” позволяет редактировать

1. Только записирегистров бухгалтерии

2. Только записивидимого в данный момент регистра

3. Только регистрынакопления, чтобы не нарушить бухгалтерскуюотчетность

4.Любые записи в любых регистрах,сформированных данным документом

Вопрос39. В типовой конфигурации включениефлага “Ручная корректировка” позволяетредактировать в регистре бухгалтерии

1. Только номерасчетов

2. Номера счетов исубконто

3. Только суммыпроводок

4. Только реквизиты,не влияющие на формирование бухгалтерскихитогов

5.Любые реквизиты без ограничений

Вопрос40. В типовой конфигурации при нажатиина кнопку “Дт/Кт” в командной панелидокументов

1.Открывается форма, на закладках которойотображается результат проведениядокумента по регистрам

2. Открываетсяформа, на закладках которой отображаетсярезультат проведения документа порегистрам бухгалтерии

3. В форме документапоявляются закладки, в которых,соответственно, отображаются результатыпроведения документа по регистрам

4. В форме документапоявляются закладки, в которых,соответственно, отображаются результатыпроведения документа по регистрамбухгалтерии

Вопрос 41. В типовойконфигурации при нажатии на кнопку“Дт/Кт” в командной панели документовоткрывается форма, на закладках которойотображается результат проведениядокумента

1. Только по темрегистрам, по которым сформированыдвижения

2. По всем регистрам

3. Либо по темрегистрам, по которым сформированыдвижения, либо по всем регистрам

4.По тем регистрам, которые указаны вформе “Настройка отображения регистров”

Вопрос 42. В типовойконфигурации для документов, результатпроведения которых был скорректированпользователем вручную

1. Повторноепроведение не допускается

2. При перепроведенииих движения никогда не обновляются

3.При перепроведении их движения всегдаобновляются

4. Движения обновляютсятолько при групповом перепроведении

Вопрос 43. В типовойконфигурации ручная корректировкадвижения, автоматически произведенныхдокументом

1. Не допускаетсяни при каких обстоятельствах

2.Допускается ручная без каких либоограничений

3. Допускаетсятолько в отношении реквизитов, невлияющих на бухгалтерские итоги

4. Допускаетсятолько в отношении реквизитов, невлияющих на формирование итогов врегистрах бухгалтерии и регистрахнакопления

Вопрос44. Документ типовой конфигурации»Операция (бухгалтерский и налого­выйучет)» предназначен

1.Для ручной корректировки движений порегистрам, автоматически произведенныхдокументами

2.Для ручного ввода движений по регистрам

3.Для ручного ввода движений по регистрам,а также корректировки движений поре­гистрам, автоматически произведенныхдокументами

4.Для ручного ввода движений по регистрам,а также корректировки и удалениядви­жений по регистрам, автоматическипроизведенных документами

Вопрос45. Документ типовой конфигурации»Операция (бухгалтерский и налого­выйучет)» рассчитан на работу

  1. Только с регистрами бухгалтерии

  2. Только с регистрами накопления

  3. Только с регистрами сведений

  4. Только с регистрами сведений и регистрами накопления

  5. С регистрами сведений, регистрами накопления и регистрами бухгалтерии

Вопрос46. В типовой конфигурации списаниерасходов будущих периодов

  1. Не автоматизировано

  2. Реализуется обработкой «Закрытие месяца»

  3. Реализуется специальным документом «Списание расходов будущих периодов»

  4. Реализуется операцией «Закрытие месяца» или документом «Списание расходов бу­дущих периодов»

Вопрос47. В типовой конфигурации списаниедоходов будущих периодов

  1. Не автоматизировано

  2. Реализуется обработкой «Закрытие месяца»

  3. Реализуется специальным документом «Списание доходов будущих периодов»

  4. Реализуется обработкой «Закрытие месяца» или документом «Списание доходов бу­дущих периодов»

Вопрос48. При списании расходов будущих периодоврегламентированными средствами типовойконфигурации

  1. Счет списания расходов определяется пользователем в параметрах настройки учет­ной политики для каждой организации

  2. Счет списания расходов устанавливается программой из справочника «Расходы бу­дущих периодов», но может быть изменен пользователем непосредственно в докумен­те, выполняющем списание

  3. Счет списания расходов определяется программой автоматически и не может быть изменен пользователем

  4. Счет списания расходов определяется пользователем в справочнике «Расходы бу­дущих периодов»

Вопрос49. Ставка налога на прибыль, используемаярегламентными документа­ми типовойконфигурации, устанавливается

  1. В обработке «Закрытие месяца»

  2. В параметрах настройки учетной политики для каждой организации

  3. В параметрах настройки учетной политики в целом для предприятия

  4. В регистре сведений «Ставки налога на прибыль» для каждой организации

  5. В регистре сведений «Ставки налога на прибыль» в целом для предприятия

Вопрос50. В типовой конфигурации расчет суммыусловного расхода (дохода) по налогу наприбыль

  1. Не автоматизирован

  2. Выполняется обработкой «Закрытие месяца»

  3. Выполняется в отчете «Налоговая декларация по налогу на прибыль»

  4. Выполняется обработкой «Закрытие месяца» и в отчете «Налоговая декларация по налогу на прибыль»

Вопрос51. В типовой конфигурации расчет суммыпризнанных отложенных нало­говыхактивов (обязательств)

  1. Не автоматизирован

  2. Выполняется обработкой «Закрытие месяца»

  3. Выполняется в отчете «Налоговая декларация по налогу на прибыль

  4. Выполняется обработкой «Закрытие месяца» и в отчете «Налоговая декларация по налогу на прибыль»

Вопрос52. В типовой конфигурации в обработке»Закрытие месяца» операция «Закрытиесчетов косвенных расходов»

  1. Списывает общехозяйственных и общепроизводственных расходов на расходы ос­новного и вспомогательного производства

  2. Распределяет косвенные расходы по видам деятельности ЕНВД/не ЕНВД

  3. Вносит в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, все косвенные расходы, не относящиеся к нормируемым расходам

4.Вносит в состав расходов, уменьшающихбазу по налогу на прибыль, все косвенныерасходы, не относящиеся к нормируемыми транспортным расходам

Источник: https://studfile.net/preview/7416591/page:14/

Настройка параметров учета в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

Вопрос 34. Параметры учета МПЗ, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются
01.07.2015 16:42 Administrator 92455

Один из самых первых этапов, с которого начинается бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 — настройка параметров учета.

 Если при начале работы выполнять действия в правильной последовательности, то это избавит от многих вероятных ошибок в информационной базе.

А каждая правильно заполненная закладка параметров учета — основа корректного ведения бухгалтерского и налогового учета.

Эта настройка находится в разделе «Главное», где представлены все основные настройки. Необходимо помнить, что параметры учета, в отличие от учетной политики, служат общими настройками для всех организаций информационной базы.                                          

Первая закладка, которую мы видим, посвящена налогу на прибыль. Первое, что здесь требуется — это определить ставки налога на прибыль. Каким образом, это происходит?

Вспоминаем, что имеется в 25 главе Налогового кодекса статья 284, в которой говорится о ставках налога на прибыль. В ней сказано, что общая ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых 2% подлежит уплате в федеральный бюджет, а 18% в региональный.

Если в информационной базе все организации предприятия относятся к одному субъекту федерации, то флаг «Применяются разные ставки налога на прибыль» ставить нет необходимости, потому что ставки налога на прибыль одни и те же для всех организаций. Смотрим их при переходе по ссылке «Ставки налога на прибыль» в регистре сведений.

Плюс в этой статье упоминается, что для организаций, занимающихся определенным видом деятельности и находящихся в особых экономических условиях, исчисление данных ставок имеет свои особенности.

То есть налогоплательщики могут уменьшать ставку налога на прибыль, но не ниже 13,5%, как фиксировано законом.

Значит, если для всех организаций нашей информационной базы выполняется это условие, то мы в этом регистре можем понизить ставку в бюджет субъекта РФ.

Другая ситуация получается, когда в информационной базе наряду с организациями, у которых ставка 18%, имеются организации с пониженными ставками налога на прибыль. Тогда мы, естественно, ставим флажок в строке «Применяются разные ставки налога на прибыль» и проходим опять в регистр сведений «Ставки налога на прибыль».

При этом здесь мы видим ставку лишь в федеральный бюджет, чтобы настроить ставки в региональный бюджет необходимо нажать на одноименную гиперссылку после табличной части.

Ставки субъектов РФ настраиваются в этом случае в другом регистре сведений по кнопке «Создать», как мы можем заметить, конкретно для каждой организации.

Вторая настройка в закладке «Налог на прибыль» актуальна для организаций, чья деятельность связана с внешней экономикой, и они получают (производят) предоплату в иностранной валюте.

Для подобных организаций с 1 января 2010г. стоимость имущества и услуг, полученных (реализованных) по предоплате в валюте, определяется по курсу на дату аванса, поэтому в настройках выбираем именно вторую позицию.

Следующая закладка в настройках параметров учета — это «НДС».

Поскольку с 1 апреля 2012 года все налогоплательщики при расчетах по НДС должны применять только формы, которые утверждаются постановлением №1137 от 26 декабря 2011г., то на закладке «НДС» в этой области ничего не меняем, у нас уже по умолчанию отражаются все формы в соответствие с данным постановлением. Следующая настройка «Учет сумм НДС по приобретенным ценностям».

В программе уже прописано, что этот учет ведется по контрагентам и по счетам-фактурам полученным, а вот по способам учета мы можем сами устанавливать.

И, например, если в учетной политике настроен раздельный учет НДС, то в параметрах учета флажок «По способам учета» включается автоматически. Этот флажок дает нам дополнительное субконто на 19 счете «Способы учета НДС», тем самым позволяя вести раздельный учет НДС.

Посмотрим как это влияет на внешний вид документов: допустим, в документе «Поступление товаров и услуг» при использовании 19 счета появляется колонка с третьим субконто, которое мы можем выбрать.

Либо НДС с 19 счета принимаем к вычету, либо будем учитывать в стоимости товаров и услуг, либо у нас этот входной НДС будет учитываться для операций по 0%, либо он будет распределяться.

Что касается порядка нумерации выданных счетов-фактур, то с учетом разъяснений Минфина России, в программе представлено два вида нумерации, по умолчанию выбрана единая нумерация всех выданных счетов-фактур.

Перейдем к следующей закладке «Патенты и ЕНВД». Патенты применяют индивидуальные предприниматели, ЕНВД могут применять организации совместно как с ОСН, так и с УСН.

Для организаций, которые применяют различные системы налогообложения одновременно, здесь мы видим единственную настройку для перехода в регистр сведений «Счета учета доходов и расходов по деятельности с особым порядком налогообложения».

Данный регистр содержит субсчета счета 90, используемых при ЕНВД и патентной системе налогообложения. Благодаря этим субсчетам, можно будет отслеживать, какие доходы и расходы проходят по деятельности с особым порядком налогообложения. Список можно редактировать, создавать субсчета дополнительно или удалять.

Дальше идет закладка «Банк и касса». Здесь настраивается аналитика движения денежных средств по счетам учета.

При установке флажка в поле «По статьям движениям денежных средств» на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» — добавляется оборотное субконто » Статьи движения денежных средств «. И ссылка, расположенная ниже, становится активной.

Она приводит нас в справочник, который предназначен для хранения списка статей движения денежных средств по видам и группам. Этот функционал используется для автоматического составления формы №4 «Отчет о движении денежных средств». Но, в соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.

03 N 67н «Отчет о движении денежных средств (форма № 4)», сдавать этот отчет нужно не всем.

Исключением являются субъекты малого предпринимательства, которые не обязаны проводить аудиторскую проверку, некоммерческие организации и общественные организации, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и не имеющие кроме выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг).

Прочие организации должны представлять данный отчет, формируемый программой, при наличии флага «По статьям движения денежных средств». Несмотря на это, рекомендуется всем устанавливать данный флажок в закладке «Банк и касса», для удобства анализа денежных потоков.

Ранее в редакции 2.0 на этой закладки была настройка, которая отражала ведение расчетов в валюте и у.е., в настоящий момент эта настройка находится в разделе «Функциональность» на закладке «Банк и касса».

Как только в этом поле установлен флажок, мы в плане счетов можем увидеть на 60 и 62 счете, а также на счетах отражения займов, возможность отражения ведения учета как в валюте, так и в у.е.

Перейдем к закладке «Расчеты», на ней устанавливается количество дней для расчетов с контрагентами, в течение которого вы рассчитываетесь с поставщиками, либо покупатели с вами. Эта настройка нужна для определения просроченной задолженности.

Но у разных поставщиков могут быть оговорены разные сроки расчетов. Тогда есть возможность уточнить эти параметры в договоре с конкретным контрагентом, и эти сроки будут являться приоритетными.

Изучить состояние задолженности по необходимости удобно в отчетах о расчетах, например, «Задолженность поставщикам (покупателей) по срокам долга».

Рассмотрим настройку учета запасов. Здесь устанавливается аналитика счетов МПЗ: счет 07 «Оборудование к установке», счет 10 «Материалы», счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства», счет 41 «Товары», счет 43 «Готовая продукция».

Учет запасов автоматически ведется по номенклатуре, есть возможность установить по партиям, тогда добавится субконто «Партии» на счетах МПЗ. Раз налоговый учет установлен по многим этим счетам, то партионный учет будет не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете.

Выбор этой позиции ведет к появлению в учетной политике метода ФИФО, если флаг отсутствует, то в учетной политике возможно выбрать списание материалов лишь по средней стоимости, а если установлен то будут доступны оба метода.

Что касается флажка в поле учета запасов по складам: если флажка нет, следует отсутствие учета по складам, то на счетах учета МПЗ не будет субконто «Склады». Этот вариант для организации, у которых только один склад, либо их вообще нет. При установке флажка выбираем вариант ведения: только по количеству или по количеству и сумме.

Версия «по количеству» позволяет следить за присутствием запасов на разных складах в количественном выражении. Рационально выбирать такой учет, когда нет связи между ценой МПЗ и местом хранения. То есть у одинаковых номенклатурных позиций на различных складах цена одна и та же.

И стоимость списания запасов будет равна стоимости запасов (на всех складах), деленной на количество запасов (на всех складах).

При необходимости вести количественный и суммовой учет по каждому складу, то возможно выбрать «по количеству и сумме».

Это позволит видеть стоимость списания запасов по складам, где цена списания запасов будет рассчитываться путем деления стоимости данной номенклатурной позиции на конкретном складе на ее количество на этом же складе.

Такой вариант имеет место быть тогда, когда у одинаковых номенклатурных позиций может быть своя цена учета на каждом складе.

Следующая настройка «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета». Эта настройка позволяет выставлять реализацию номенклатуры, при отсутствии ее в учете по дебету.

Например, это необходимо, при начале работы в программе, когда начальные остатки еще не введены в программу или готовая продукция еще не попала на склад, а надо выставить документы. При этой настройке можно проводить документы. Естественно, что на счетах учета МПЗ будут появляться отрицательные значения.

Потом когда остатки будут введены, или поступление продукции, все минусы уйдут. Но с такой настройкой надо быть внимательным и все проверить в конце отчетного периода.

Программа будет следить за попытками списания того, чего нет на складе, при снятом флаге в позиции «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».
Ниже идет настройка «При печати документов», которая предлагает нам по необходимости для вывода в печатной форме выбрать код или артикул.

Далее рассмотрим закладку «Торговля». Представленные настройки предназначены только для организаций занимающихся торговлей через неавтоматизированные торговые точки. Используемые счета 41.12 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)» и счет 42.02 «Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках». Субконто «Склады» за этими счетами закреплено по умолчанию.

Благодаря флагу «По номенклатуре» мы получаем детализацию на этих счетах до номенклатурных единиц. Отметить флагом «По ставкам НДС» уместно, если организация осуществляет торговлю с разными ставками НДС, тогда у счетов 41.12 и 42.02 появляется субконто «Ставки НДС».

Далее мы настраиваем параметры учета при производстве. Во-первых, тип плановых цен.

Плановая цена является неотъемлемой частью учета готовой продукции. Следовательно, указываем здесь тип цены, которая по умолчанию будет подставляться в документы «Отчет производства за смену» и «Акт об оказании производственных услуг».

За месяц мы несколько раз отражаем изготовление продукции, отправляем ее на склад. Учет на счете 43 «Готовая продукция» количественно-суммовой, значит необходимо указывать и цену номенклатуры.

Фактическая же цена рассчитывается лишь в конце месяца, поэтому готовая продукция поступает на склад по плановой цене.

Флаг в настройке «Учет затрат по подразделениям», позволяет осуществить ведение учета в разрезе подразделений на счетах затрат (счет 20,25, и т.д.).

Последняя закладка посвящена настройкам параметров учета по зарплате и кадрам. Первое, что мы должны отразить где мы будем вести кадровый учет и рассчитывать заработную плату.

Допустим для учета зарплаты и кадров у нас имеется другая программа, в основном это «1С: Зарплата и управление персоналом», при таком выборе все остальные кадровые настройки и расчетные документы блокируются.

Мы можем лишь выбрать, каким образом будем видеть расчеты с персоналом сводно по всем работникам или по каждому. При использовании внешней программы наиболее оптимальным является вариант «Сводно по всем работникам».

Если нас устраивает минимальный набор функций, представленный в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 и численность организации позволяет вести кадровый учет в этой программе, то выбирая соответствующий вариант, мы активизируем дальнейшую настройку.

Раз для ведения зарплаты и кадров была выбрана данная программа, тогда учет расчетов с персоналом будем вести по каждому работнику. Потому что при сводном учете нельзя составить регламентированные отчеты, ведь сведения должны указываться по каждому сотруднику.

Далее с помощью флажков получаем возможность автоматически пересчитывать документ «Начисление зарплаты» при редактировании и отображение начисления больничных, отпусков.

Для кадрового документооборота представлено два варианта «Упрощенный» и «Полный».

При упрощенном учете, мы не формируем на сотрудников отдельные приказы о приеме на работу, приказы на увольнение и т.д. Все они будут выводиться лишь в печатном виде, номера приказов в системе храниться не будут.

Под полным кадровым учетом подразумевается, что на каждую ситуацию будут формироваться отдельные документы в программе (приемы, переводы, увольнения). За каждым приказом будет закреплен номер, все будет храниться в базе.

И печатные формы будут максимально заполняться в автоматическом режиме. Расположенная ниже кнопка «Сформировать кадровые документы» необходима для тех, кто вел сначала упрощенный кадровый учет, потом решил вести полный.

Тогда с помощью этой кнопки программа автоматически сформирует все необходимые кадровые документы по всем сотрудникам, по которым уже были данные.

На этом настройки параметров учета можно записать и закрыть.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Кристина Саввина

Источник: https://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/mobile-buch/main/bukhgalteriya-3-0/nastroika-parametrov-ucheta-v-1s-bukhgalterii-8

Г. Настройка параметров аналитического учета МПЗ

Вопрос 34. Параметры учета МПЗ, установленные в диалоге “Настройка параметров учета”, распространяются

1. Для начала работы в программе необходимо настроить параметры аналитического учета материально-производственных запасов. Для этого выберите в меню Предприятие пункт Настройка параметров учета.

2. В открывшейся форме Настройка параметров учета перейдите на закладку Аналитический учет МПЗ. Установите флажки Вести складской учет для бухгалтерского и налогового учета так, как показано на рисунке:

3. Нажмите кнопку ОК для установки параметров аналитического учета и закрытия формы Настройка параметров учета.

ВАЖНО! По умолчанию в программе не установлены указанные форме настройки параметров аналитического учета МПЗ. Если в программе предполагается вести учет материально-производственных запасов, например, в разрезе складов, то на закладке Аналитический учет МПЗ нужно установить флажок Вести складской учет. При выполнении такой настройки на счета 10 «Материалы», 41 «Товары» и другие счета, предусматривающие аналитический учет по субконто «Номенклатура», будет добавлено субконто «Склады».
ПРИМЕЧАНИЕ Субконтов программе «1С:Бухгалтерия 8» — это объект аналитического учета («Номенклатура», «Склады», «Контрагенты» и т.д.). Под видом субконто понимается множество однотипных объектов аналитического учета, из которого выбирается объект (например, справочник «Номенклатура»).

Только что Вы научились настраивать параметры аналитического учета МПЗ.
В следующем разделе Вы познакомитесь с планами счетов бухгалтерского и налогового учета.

_______________________________________________________________________

Д. Планы счетов бухгалтерского и налогового учета

«1С:Бухгалтерия 8» содержит план счетов бухгалтерского учета и специальный план счетов налогового учета (по налогу на прибыль). Планы счетов в программе заполнены предопределенными счетами и субсчетами, регламентированными законодательством. Пользователь не может удалять предопределенные счета, но может добавлять новые счета и субсчета в планы счетов.

План счетов бухгалтерского учета

План счетов бухгалтерского учета соответствует Приказу Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.

Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению в отчетности.

План счетов бухгалтерского учета можно открыть из меню ПредприятиеПланы счетовПлан счетов бухгалтерского учета.

В командной панели формы плана счетов бухгалтерского учета находятся кнопки, с помощью которых Вы можете получить дополнительную информацию по выбранному счету:

  • сформировать различные отчеты, например «Оборотно — сальдовую ведомость по счету» или «Карточку счета» — кнопка Отчеты;
  • познакомиться с описанием счета бухгалтерского учета — кнопка Описание счета;
  • просмотреть записи в журнале проводок — кнопка Журнал проводок;
  • перейти к списку субконто — кнопка Субконто.

С помощью кнопки Печатьможно вывести на экран и распечатать план счетов бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерии 8», как в виде простого списка счетов, так и в виде списка с подробным описанием каждого счета.

План счетов налогового учета

План счетов налогового учета (по налогу на прибыль) не предусмотрен нормативными документами и является частью методики ведения учета в «1С:Бухгалтерии 8». Он служит для того, чтобы хозяйственные операции отображались в налоговом учета в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ.

Кроме того, данный план счетов используется для учета постоянных и временных разниц в целях выполнения положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

План счетов бухгалтерского учета можно открыть из меню ПредприятиеПланы счетовПлан счетов налогового учета (по налогу на прибыль).

ВАЖНО! Все счета налогового учета являются забалансовыми, то есть в налоговом учете могут существовать проводки без указания корреспонденции счетов, хотя в большинстве случаев все же используется корреспонденция.

В командной панели формы плана счетов налогового учета находятся кнопки, с помощью которых Вы можете получить дополнительную информацию по выбранному счету:

  • сформировать различные отчеты, например «Оборотно — сальдовую ведомость по счету (налоговый учет)» или «Карточку счета (налоговый учет)» — кнопка Отчеты;
  • просмотреть записи в журнале проводок — кнопка Журнал проводок;
  • перейти к списку субконто — кнопка Субконто.

С помощью кнопки Печатьможно вывести на экран и распечатать план счетов налогового учета «1С:Бухгалтерии 8».

Только что Вы познакомились с планами счетов бухгалтерского и налогового учета.
Из следующего раздела Вы узнаете, как заполняются сведения о деловых партнерах организации.

_________________________________________________________________________

Дата добавления: 2018-05-30; просмотров: 173;

Источник: https://studopedia.net/6_3377_g-nastroyka-parametrov-analiticheskogo-ucheta-mpz.html

Uchebnik-free
Добавить комментарий